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會計報表審計重點有哪些?

發(fā)布人:管理員 發(fā)布時間:2021-01-15 12:00:35 點擊:59

  當(dāng)時,關(guān)于絕大多數(shù)企業(yè)運營者及利益相關(guān)人來說,其都需求經(jīng)過管帳報表來把握企業(yè)實在運營狀況,而這時就需求展開管帳報表審計。那么,管帳報表審計要點包含哪些方面?又需選用哪些審計辦法呢?在本文中,上海審計公司將對此進(jìn)行闡明。

  1、管帳報表審計要點

  上海審計公司提示,企業(yè)展開管帳報表審計,其審計要點首要包含以下幾個方面的內(nèi)容:

 ?。?)慣例性審計。審計內(nèi)容首要包含:報表編制是否符合規(guī)定的手續(xù)和程序;各種報表如主表、附表、附注以及財務(wù)狀況闡明書的編制是否完全;報表的截止日期是否恰當(dāng),材料來歷是否牢靠;報表內(nèi)容是否完好;各項目數(shù)據(jù)如年頭數(shù)、期末數(shù)及小計、算計、總計是否正確等等。

 ?。?)勾稽聯(lián)絡(luò)審計。事實上,各管帳報表之間都存在必定的勾稽聯(lián)絡(luò)。對報表勾稽聯(lián)絡(luò)進(jìn)行審計,可進(jìn)一步驗證報表的正確性,剖析企業(yè)資金運動的聯(lián)絡(luò)和趨勢。一般,管帳報表勾稽聯(lián)絡(luò)首要表現(xiàn)為:前期報表與本期報表的聯(lián)絡(luò);本期報表內(nèi)部各項目之間的勾稽聯(lián)絡(luò);主表和附表之間的聯(lián)絡(luò);各類報表之間的勾稽聯(lián)絡(luò)。

  (3)報表中有關(guān)內(nèi)容的審計。對管帳報表有關(guān)內(nèi)容的審計是管帳報表審計的中心,其首要是對管帳報表中有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看剖析,驗證報表中的數(shù)據(jù)是否實在正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況、運營效果和縣J 活動,并進(jìn)一步調(diào)查企業(yè)運營活動的合規(guī)性、合法性和有效性。

  2、管帳報表審計辦法

  在進(jìn)行管帳報表審計過程中,審計人員運用的審計辦法首要有以下幾種:

 ?。?)賬項根底審計,亦稱詳細(xì)審計,其實質(zhì)是對被審計單位的有關(guān)管帳賬項進(jìn)行逐漸核對,以查看其是否有錯弊狀況的一種審計辦法。

 ?。?)準(zhǔn)則根底審計,是以內(nèi)部操控系統(tǒng)為首要查看目標(biāo)的一種審計辦法。其意圖是鑒證報表的合法性、公允性。詳細(xì)辦法是在點評內(nèi)部操控根底上的抽樣并對內(nèi)部操控系統(tǒng)進(jìn)行點評。

 ?。?)危險導(dǎo)向?qū)徲?,辦法為在評價報表重大錯報危險的根底上,規(guī)劃并履行有針對性的測驗程序,以合理發(fā)現(xiàn)重大錯報?,F(xiàn)在,危險導(dǎo)向型審計成為管帳報表審計的干流辦法。

  以上為上海審計公司有關(guān)于管帳報表審計要點以及審計辦法的介紹。在現(xiàn)實生活中,企業(yè)展開管帳報表審計,可提早對文中內(nèi)容作詳細(xì)了解!

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